阳江高新区党政办公室2016年部门决算情况说明

来源:高新区财政局 发布日期:2017-12-08 10:34 浏览量:- 【字体:
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第一部分   阳江高新区党政办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江高新区党政办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江高新区党政办公室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

    第一部分  阳江高新区党政办公室概况

 

一、部门主要职责

阳江高新区党政办公室是区党委、管委会的一个综合办事机构。主要职责:1、负责区党委、管委会日常事务,负责会议、文秘、调研、政务、信息、宣传、接待、联络等机关政务工作。2、负责文书档案管理和保密工作。3、负责统战、民族、宗教、侨务、外事工作。4、协调工会、共青团、妇女工作。5、协调人大、政协和中央、省及市直单位派驻高新区有关部门的工作。6、负责制定全区的依法行政规划,并组织、指导、协调、监督、检查全区依法行政工作。7、负责法制工作,提供法律服务。8、负责辖区内突发事件处置、协调等应急指挥、管理工作。9、负责区党委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入区党政办公室2016年部门决算编报范围的只有单位本部1个办本级预算单位。本部门没有下属单位。

 

 

 

第二部分  阳江高新区党政办公室2016年部门决算表

本部门决算公开的表格包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见附件。

 

 

 

第三部分  阳江高新区党政办公室2016年部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江高新区党政办公室2016年度总收入153.01万元,其中本年收入153.01万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入146.69万元,比上年决算数增加40.85万元,增长38.60%。主要原因:一是人员增多,二是业务增多。

2.上级补助收入5.72万元,比上年决算数减少19.22万元,下降77.06%。主要原因:需上级拨款推进的临时性工作减少。

3.其他收入0.6万元,比上年决算数增加0.55万元,增长11倍。主要原因:其他临时性工作增多。

(二)年度支出总体情况

阳江高新区党政办公室2016年度总支出147.54万元,其中本年支出147.54万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出100.05万元,主要用于办公设备购置、节假日慰问活动、书籍制作、督查工作、电子政务、宣传等方面,比上年决算数减少0.63万元,下降0.63%,主要原因是项目支出减少。

2.公共安全(类)支出2.1万元,主要用于购买保密办公设备,比上年决算数减少2.27万元,下降51.95%,主要原因是项目支出减少。

3. 文化体育与传媒(类)支出42.79万元,主要用于文化、体育、广播电视等方面,比上年决算数增加18.97万元,增长79.64%,主要原因是项目支出增多。

4. 社会保障和就业(类)支出2.60万元,主要用于发放烈士后裔助学金,比上年决算数减少0.84万元,下降24.42%,主要原因是符合条件的烈士后裔人数和相应金额减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

阳江高新区党政办公室2016年度财政拨款收入合计146.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入146.69万元,比年初预算数增加57.69万元,增长64.82%,主要原因是临时性工作增多;无政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2016年度财政拨款支出说明

阳江高新区党政办公室2016年度财政拨款支出合计145.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出145.12万元,比年初预算数增加56.12万元,增长63.06%;主要原因是临时性工作增多;无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)98.36万元,主要用于行政运行及其他政府办公厅(室)及相关机构事务;一般公共服务(类)宗教事务(款) 0.99万元,主要用于民间信仰场所普查工作。公共安全(类)国家保密(款)2.10万元,主要用于购买保密办公设备。文化体育与传媒(类)文化(款)8.14万元,主要用于文化方面支出;文化体育与传媒(类)体育(款)11.87万元,主要用于体育方面支出;文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)22.78万元,主要用于新闻出版、广播电视等方面支出。社会保障和就业(类)抚恤(款)0.88万元,主要用于发放烈士后裔助学金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江高新区党政办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元,完成预算7万元的17.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与预算一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,与预算一致;公务接待费支出决算为1.2万元,完成预算7万元的17.14%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.24万元,下降65.12%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.10万元,下降100%;公务接待费支出决算增加0.86万元,增长252.94%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革后,单位没有配备公务用车;公务接待费支出增加的主要原因是业务增多,上级单位检查和与相关单位工作交流等方面的接待增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出1.20万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出1.20万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,区党政办公室发生国内接待10次,接待人数共86人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出48.85万元,比上年增加9.95万元,增长25.58%。主要原因是:人员增加,行政运行费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额3.35万元,其中:政府采购货物支出3.35万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门没有公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出145.12万元。从评价情况来看,各项目支出绩效情况较为理想。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法治建设(项):指单位用于法治建设方面的支出。

十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政务公开审批、法治建设、信访事务、事业运行等项目以外,单位其他用于政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

十七、一般公共服务(类)宗教事务(款)其他统战事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宗教工作专项等项目以外,单位其他用于宗教事务方面的支出。

十八、一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外,单位其他用于统战部门的事务支出。

十九、公共安全(类)国家保密(款)保密管理(项):指国家保密机关管理保密业务方面的支出。

二十、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、图书馆、艺术表演场所、群众文化等项目以外,单位其他用于文化方面的支出。

二十一、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、体育竞赛、体育训练等项目以外,单位其他用于体育方面的支出。

二十二、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、广播、电视、电影、新闻通讯等项目以外,单位其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员和退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助等项目以外,单位其他用于优抚方面的支出。

 

    附件2016年区党政办公室部门决算公开表格



附件: